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会計監査
出版社名:白桃書房
出版年月:2024年10月
ISBN:978-4-561-44187-8
259P 21cm
公的組織への実効的内部統制の導入と展開 形骸化から脱するためのフレームワークと実践知
毛利正人/著
組合員価格 税込
3,516
円
(通常価格 税込 3,700円)
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内容紹介・もくじなど
公的組織への実効的内部統制の導入と展開。形骸化から脱するためのフレームワークと実践知。
もくじ情報:第1部 内部統制のフレームワーク(内部統制とは何か;米国における内部統制の源流と発展;COSO内部統制のフレームワーク;我が国の企業への内部統制の導入;我が国の公的機関等への内部統制の導入);第2部 実効的内部統制活動の展開(リスクマネジメントを活用した取組み;内部統制の限界を超える補完的仕組みとガバナンス)
公的組織への実効的内部統制の導入と展開。形骸化から脱するためのフレームワークと実践知。
もくじ情報:第1部 内部統制のフレームワーク(内部統制とは何か;米国における内部統制の源流と発展;COSO内部統制のフレームワーク;我が国の企業への内部統制の導入;我が国の公的機関等への内部統制の導入);第2部 実効的内部統制活動の展開(リスクマネジメントを活用した取組み;内部統制の限界を超える補完的仕組みとガバナンス)
著者プロフィール
毛利 正人(モウリ マサト)
米国公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人。東洋大学国際学部教授、GRCアドバイザリー毛利正人事務所代表。早稲田大学政治経済学部卒業、米国ジョージワシントン大学修士課程(会計学)修了。国内大手企業経営企画部門、国際機関(在ワシントンDC)、大手監査法人を経て2017年より現職。監査法人ではエンタープライズリスクサービス部門のディレクターとして、海外子会社を含むグループ全体のコーポレートガバナンス体制の構築やクロスボーダーM&A後の統合(PMI)、内部監査・リスクマネジメント活動高度化支援などのプロジェクトを世界各国で実施した。その後大学教員・研究者に転…(
続く
)
毛利 正人(モウリ マサト)
米国公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人。東洋大学国際学部教授、GRCアドバイザリー毛利正人事務所代表。早稲田大学政治経済学部卒業、米国ジョージワシントン大学修士課程(会計学)修了。国内大手企業経営企画部門、国際機関(在ワシントンDC)、大手監査法人を経て2017年より現職。監査法人ではエンタープライズリスクサービス部門のディレクターとして、海外子会社を含むグループ全体のコーポレートガバナンス体制の構築やクロスボーダーM&A後の統合(PMI)、内部監査・リスクマネジメント活動高度化支援などのプロジェクトを世界各国で実施した。その後大学教員・研究者に転じ、会計学、コーポレートガバナンスなどのビジネス科目を中心に学部と大学院で教えている。また、2017年より会計検査院研究所において、非常勤講師として内部統制および内部監査に関する講座を担当している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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もくじ情報:第1部 内部統制のフレームワーク(内部統制とは何か;米国における内部統制の源流と発展;COSO内部統制のフレームワーク;我が国の企業への内部統制の導入;我が国の公的機関等への内部統制の導入);第2部 実効的内部統制活動の展開(リスクマネジメントを活用した取組み;内部統制の限界を超える補完的仕組みとガバナンス)
もくじ情報:第1部 内部統制のフレームワーク(内部統制とは何か;米国における内部統制の源流と発展;COSO内部統制のフレームワーク;我が国の企業への内部統制の導入;我が国の公的機関等への内部統制の導入);第2部 実効的内部統制活動の展開(リスクマネジメントを活用した取組み;内部統制の限界を超える補完的仕組みとガバナンス)